三门峡市科学技术协会2019年部门预算公开

 

 

 

第一部分 市科协概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市科协2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:市科协2019年度部门预算表

附表1:2019年部门收支总体情况表

附表2:2019年部门收入总体情况表

附表3:2019年部门支出总体情况表

附表4:2019年财政拨款收支总体情况表

附表5:2019年一般公共预算支出情况表

附表6:2019年一般公共预算基本支出情况表

附表7:2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8:2019年政府性基金支出情况表

 

 

 

 

第一部分

市科协概况

 

一、部门主要职责

(一)部门机构设置、职能

    科协是全科学技术工作者的群众组织,是委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职能包括

    (一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。

(二)弘扬科学精神,普及科学知识,捍卫科学尊严,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科学教育活动,提高全市人民的科学文化素质。

(三)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

(四)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

(五)开展科学论证和咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果转化。

(六)开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交流。

(七)对所属全市性学会进行管理,对县(市)区科协、厂矿科协进行业务指导。

(八)承担市委、市政府交办的有关事项。内设机构和人员情况

(二)人员构成情况

根据工作职责,三门峡市科协设二部一室。分别为:普及部、学会部、办公室。下设老科协和反邪教协会、三门峡市科技咨询服务中心两个正科级事业单位。三门峡市科协机关及归口预算管理单位包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,共有编制18人,其中:行政编制10人,事业编制8人;在职职工13人,离退休人员7人。

(三)预算年度主要工作任务

一、聚集创新资源向转型升级倾斜,推动创新型经济稳步发展。科技创新,科协组织责无旁贷。要组织动员科技工作者投身创新驱动发展战略,为建设现代化经济体系提供有力的科技支撑。一是实施新一轮创新驱动助力工程把企业科协工作与百千万创新驱动助力工程密切结合,使企业科协成为学会与企业科技合作的媒介、管道和支撑,推动学会专家和企业从“浅握手”到“深合作”,由横向联系到纵向面上联动,把更多的社会科技资源引向企业二是强化科技专家智库建设。积极引导科技工作者围绕我市战略决策中的热点、难点问题,开展攻关研究和科技咨询,力争每年为党委、政府提供1-2项有较高价值的决策建议或技术方案,努力把科协组织建设成为党委、政府科学决策和民主决策的“思想库”和“智囊团”。加强对市属学会的指导与服务,发挥好骨干学会对重点产业、重点技术的决策咨询作用。是支持开展高端学术交流活动动员和支持所属学会面向基层、面向一线科技工作者搭建不同层次、形式多样的学术交流平台,把科技工作者吸引凝聚到学术交流中来。重点抓好能够多方引进高端智力,帮助服务对象切实解决关键技术难题、受助单位满意度高的科技服务、学术交流活动,倡导举办“小型、前沿、高端、实用”的学术交流活动,推动学术资源向自主创新活动倾斜。

二、聚集科普资源向基层民生倾斜,夯实创新型城市建设根基。科普是科协的重要社会职责,要主动适应人民对美好生活的向往,努力创新科普形式、扩大科普覆盖、丰富科普内容、增强科普实效,推动科普服务均衡化、充分化。一是打造科普工作品牌。认真组织好全国科普日、科技活动周、青少年科技创新大赛等品牌科普活动,在内容上要丰富多样、重点突出;在布局上要重心下移、不断创新;在类型上要凸显优势、特色鲜明;以重点活动牵引带动全市群众性、社会性、经常性科普活动,提高公众的科学认知水平和科学生活能力。支持县(市)区科学做强做优特色农业科普、流动科普馆建设等科普特色品牌。二是推进“科普中国”落地。顺应互联网时代科普工作新形势和新要求,面向城乡基层开展系列科普文化主题活动,推进基层单位因地制宜建立完善三门峡“科普中国社区e站、乡村e站、校园e站”,将科普中国内容套餐等科普信息资源定向精准送达目标人群。发展好科技馆、社区科普长廊等基础科普设施,发挥好《科技天地》电视栏目、科普三门峡微信、微博、网站、手机报、电子大屏等新型传播手段在开展科普工作、提高全民科学素质方面的重要作用汇聚社会力量打造“科普三门峡”信息化品牌。是服务乡村振兴战略。大力培育和扶持各级农技协、农村科普示范基地、现代农业科技示范园等新型农业经营主体,增强示范辐射带动能力。把“科技扶贫”作为重点,组织动员广大科技工作者主动参乡村振兴和脱贫攻坚工作,多形式、多途径地开展技术培训、项目推广致力提高农民科学素养和致富技能持续完善和改进农村电商技能人才培训基础设施、培训体系和政策环境,落实好农村电商人才培训三年计划四是强化科普阵地建设。不断整合社会资源,加大创建力度。争取把陕州区创建为省级科普信息化示范县。继续加强科普教育基地、科普示范社区、科技活动特色学校等创建工作,争取上下级对科普项目的配套资金支持。引导和鼓励企业、科研机构依托科技成果展示厅等资源建立科普教育基地或科普站,进一步完善我市基础科普设施建设,致力服务群众科学文化素质提升。

三、聚集服务资源向一线科技工作者倾斜,服务全市科技人才创新创业科协是党管人才的重要依靠力量,要充分发挥科协组织的功能和作用,推动建立有利于科技工作者干事创业的体制机制,把科技工作者的才华和能量充分释放出来。一是突出政治引领。深入基层一线,加强宣讲教育,发挥好桥梁纽带作用,引导广大科技工作者听党话、跟党走,紧密团结在党的周围。为科技人员建功立业创造条件、优化环境,团结和带领科技工作者把智慧和力量凝聚到我市创新发展大局上来。二是提升学会能力。深入实施学术活动质量提升工程,加强学术组织改革,优化提升存量学会,改造提升“小弱散”学会,大力发展新型学会;在全市重点培育10家学术水平高、发展能力强、社会信誉好、内部管理规范、服务成效显著的示范性学会,从整体上实现学会能力提升和活力增强;拓展学会社会服务功能,引导和鼓励学会承担起服务科技创新、服务社会民生、服务政府职能转变、服务科技工作者的社会责任。是完善联系服务体系。加强科技工作者状况调查,准确把握科技工作者的思想动态、规模结构、变化趋势,及时反映科技工作者的意见建议。开展好全国科技工作者日活动,做好国家和省相关科技、科普奖项推优参评工作和市自然科学学术奖、科普成果奖等评选工作,科技工作者成长成才、脱颖而出营造良好环境。四是加强科协组织建设继续深化科协系统改革,拉长服务手臂,加强乡镇科协、社区科普组织建设加快在企业、高校、园区等科技工作者密集的地方建立科协基层组织的步伐,把更多优质资源配置到基层,把更多的科技工作者凝聚到科协组织中。加强科协机关自身建设,着力打造一支信念过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍,形成想干事、能干事、干成事的浓厚氛围。

二、部门预算单位构成

市科协机关本级预算和事业单位老科协和反邪教协会预算。

 

第二部分

市科协2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

市科协2019年收入总计309.47万元,其中:一般公共预算安排资金309.47万元,上年结转0万元,支出总计307.47万元,其中:一般公共预算安排支出309.47万元,上年结转安排支出0万元。与2018年相比,收、支总计各增加46.88万元,增长17%。主要原因是2019年增加了人员津补贴支出。

二、收入预算总体情况说明

市科协2019年收入合计309.47万元,其中:一般公共预算资金309.47万元。

三、支出预算总体情况说明

市科协2019年支出合计306.47万元,其中:基本支出249.47万元,占81%;项目支出60万元,占19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市科协2019年财政拨款一般公共预算收支预算309.47万元。与 2018 年相比,一般公共预算收支预算增加46.88万元,增长了17%,主要原因是2019年增加了人员津补贴支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市科协2019 年一般公共预算支出年初预算为309.47万元。主要用于以下方面:工资福利支出214.55万元,占70%;对个人和家庭补助支出10.3万元,占3%;商品服务支出24.62万元,占8%;项目支出60万元,占19%,主要为科普活动、老科协和反邪教等支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

市科协2019年一般公共预算基本支出309.47万元,其中:人员经费214.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费24.62万元,主要包括:公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

市科协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

市科协2019年“三公”经费预算为0.1万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少0.9万元。

具体支出情况如下:

(一)公务用车运行费0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018 年持平,主要原因是公务用车改革,市科协未保留公务用车。

(二)公务接待费0.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少0.9万元。主要原因是市科协认真贯彻八项规定精神,落实厉行节约反对浪费的各项要求,采取多种有效措施压减开支

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市科协2019年机关运行经费支出预算249.47万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

市科协2019年无政府采购预算

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,市科协组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,市科协组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年末,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表1:2019年部门收支总体情况表

附表2:2019年部门收入总体情况表

附表3:2019年部门支出总体情况表

附表4:2019年财政拨款收支总体情况表

附表5:2019年一般公共预算支出情况表

附表6:2019年一般公共预算基本支出情况表

附表7:2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8:2019年政府性基金支出情况表

 


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